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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7917 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.02.00.00 - LEITES E SUPL. ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LEITE PEDIASURE 900 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PEDIASURE 900G DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº2553/2018. 76,00 304,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 LEITE PEDIASURE 900 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PEDIASURE 900G DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº2553/2018. 304,00
01/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PEDIASURE 900G DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1228/2018.ORDEM DE COMPRA Nº2553/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1454 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 304,00
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328004 PAGTO. REF. EMPENHO 007917/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 304,00
TOTAL 304,00 304,00 304,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.