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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAICON RIBAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7932 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: FNDE - Outras Transferências do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA ESCOLA SANTA TERESINHA. CFE MEMORANDO SE 599/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2567/2018. 50,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA ESCOLA SANTA TERESINHA. CFE MEMORANDO SE 599/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2567/2018. 300,00
28/08/2018 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA ESCOLA SANTA TERESINHA. CFE MEMORANDO SE 599/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2567/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1135 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 300,00
31/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007932/2018 MAICON RIBAS ME - 15837 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.