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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7933 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, CANECA TÉRMICA 200 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO "DIA DO DESAFIO" NO DIA 27/06/18, CFE MEMORANDO SECTD Nº 602/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2018. 45,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 OUTROS, CANECA TÉRMICA 200 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO "DIA DO DESAFIO" NO DIA 27/06/18, CFE MEMORANDO SECTD Nº 602/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2018. 180,00
09/07/2018 EMPENHO ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DEVIDO ERRO DE FORNECEDOR. -180,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.