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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CRIANÇA VISITAR SUA MÃE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 29/06/2018, CFE MEMORANDO AS Nº 246/2018. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CRIANÇA VISITAR SUA MÃE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 29/06/2018, CFE MEMORANDO AS Nº 246/2018. 154,00
26/06/2018 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CRIANÇA VISITAR SUA MÃE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 29/06/2018, CFE MEMORANDO AS Nº 246/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 154,00
02/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007953/2018 ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.