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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7956 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, KIT PISTOLA PINTURA 110,00 110,00
1.00 OUTROS, KIT PISTOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PISTOLA DE PINTURA DESTINADOS PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2581/2018. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 OUTROS, KIT PISTOLA PINTURA OUTROS, KIT PISTOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PISTOLA DE PINTURA DESTINADOS PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2581/2018. 180,00
10/07/2018 OUTROS, KIT PISTOLA PINTURA OUTROS, KIT PISTOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PISTOLA DE PINTURA DESTINADOS PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2581/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50190 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 180,00
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201 PAGTO. REF. EMPENHO 007956/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.