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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053

Dados do Empenho
Número do empenho: 7967 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PODA ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE DE NA RUA OTACIANO FARIAS SOBRINHO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2588/2018. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 SERVIÇO PODA ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE DE NA RUA OTACIANO FARIAS SOBRINHO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2588/2018. 1.500,00
09/07/2018 SERVIÇO PODA ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE DE NA RUA OTACIANO FARIAS SOBRINHO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2588/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.500,00
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853836 PAGTO. REF. EMPENHO 007967/2018 PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 - 18033 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.