O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7971 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CALÇADAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 0670/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2594/2018. 28,88 866,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CALÇADAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 0670/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2594/2018. 866,40
06/07/2018 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CALÇADAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 0670/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2594/2018. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 68040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 866,40
03/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850730 PAGTO. REF. EMPENHO 007971/2018 QUERO QUERO SA - 3315 866,40
TOTAL 866,40 866,40 866,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.