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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078

Dados do Empenho
Número do empenho: 8000 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVERSOS(CONSERTOS DE TORNEIRAS, LIMPEZA DE 08 AR CONDICIONADOS, TROCA DE 13 LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS NO POSTÃO, POSTO PROGRESSO E ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1281/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2620/2018. 1.380,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 SERVIÇO DIVERSOS(CONSERTOS DE TORNEIRAS, LIMPEZA DE 08 AR CONDICIONADOS, TROCA DE 13 LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS NO POSTÃO, POSTO PROGRESSO E ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1281/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2620/2018. 1.380,00
05/07/2018 SERVIÇO DIVERSOS(CONSERTOS DE TORNEIRAS, LIMPEZA DE 08 AR CONDICIONADOS, TROCA DE 13 LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS NO POSTÃO, POSTO PROGRESSO E ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1281/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2620/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 1.380,00
16/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008000/2018 DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 - 25379 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.