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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8045 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA DESTINADAS PARA CAREGADEIRA Nº 153 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2651/2018. 40,70 40,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA DESTINADAS PARA CAREGADEIRA Nº 153 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2651/2018. 40,70
10/07/2018 PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA DESTINADAS PARA CAREGADEIRA Nº 153 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2651/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 973 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 40,70
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850202 PAGTO. REF. EMPENHO 008045/2018 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 40,70
TOTAL 40,70 40,70 40,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.