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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063

Dados do Empenho
Número do empenho: 8059 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA, RELÉ, FUSIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉS, LÂMPADAS, FUSÍVEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. ORDEM DE COMRA Nº 2665/2018. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 PEÇAS, LAMPADA, RELÉ, FUSIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉS, LÂMPADAS, FUSÍVEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. ORDEM DE COMRA Nº 2665/2018. 165,00
09/07/2018 PEÇAS, LAMPADA, RELÉ, FUSIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉS, LÂMPADAS, FUSÍVEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. ORDEM DE COMRA Nº 2665/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.063.722 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 165,00
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850204 PAGTO. REF. EMPENHO 008059/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.