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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8197 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: FNDE - Outras Transferências do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REDE HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 613/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2684/2018. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 SERVIÇO REDE HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 613/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2684/2018. 350,00
16/07/2018 SERVIÇO REDE HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 613/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2684/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. 350,00
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008197/2018 FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.