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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8352 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA A1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FOLHAS FORMATO A1 GRAMATURA 75G/M², CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2718/2018. 0,90 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA A1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FOLHAS FORMATO A1 GRAMATURA 75G/M², CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2718/2018. 45,00
09/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FOLHAS FORMATO A1 GRAMATURA 75G/M², CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2718/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 162 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 45,00
14/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853038 PAGTO. REF. EMPENHO 008352/2018 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.