Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8363 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Transporte de Pacientes |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2018. |
308,12 |
308,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2018 |
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2018. |
308,12 |
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11/07/2018 |
EMPENHO ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. |
-308,12 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.