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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8370 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGEZA MAXX INC. 8,69 86,90
3.00 MATERIAL DE LIMPEZA AJAX 5,25 15,75
3.00 MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL 6,42 19,26
2.00 MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL 1LT VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE CERA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO GABINTE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2737/2018. 5,75 11,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGEZA MAXX INC. MATERIAL DE LIMPEZA AJAX MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL 1LT VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE CERA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO GABINTE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2737/2018. 133,41
06/07/2018 MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGEZA MAXX INC. MATERIAL DE LIMPEZA AJAX MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL 1LT VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE CERA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO GABINTE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2737/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83.008 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 133,41
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853605 PAGTO. REF. EMPENHO 008370/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 133,41
TOTAL 133,41 133,41 133,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.