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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8371 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BAMBONA DÁGUA 20 LT 14,90 59,60
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA 500 ML C/12 S/GÁS 15,48 15,48
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA C/GÁS 500 ML12 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20L, ÁGUA C/ GÁS E ÁGUA S/GÁS DESTINADOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2018. 16,68 16,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BAMBONA DÁGUA 20 LT GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA 500 ML C/12 S/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA C/GÁS 500 ML12 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20L, ÁGUA C/ GÁS E ÁGUA S/GÁS DESTINADOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2018. 91,76
09/07/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BAMBONA DÁGUA 20 LT GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA 500 ML C/12 S/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÁGUA C/GÁS 500 ML12 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20L, ÁGUA C/ GÁS E ÁGUA S/GÁS DESTINADOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83.009 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 91,76
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853605 PAGTO. REF. EMPENHO 008371/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 91,76
TOTAL 91,76 91,76 91,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.