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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO COPINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8404 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES DA PLANALTO E FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2752/2018. 16,66 399,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES DA PLANALTO E FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2752/2018. 399,84
11/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES DA PLANALTO E FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2752/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 274593 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 399,84
16/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004729, 004728 PAGTO. REF. EMPENHO 008404/2018 PEDRO COPINI - 7811 399,84
TOTAL 399,84 399,84 399,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL 11/07/2018 6,00 Lançada
TOTAL   6,00