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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8419 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, ARMÁRIOS 1,80 X 0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ARMÁRIOS MULTIUSO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2765/2018. 160,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 OUTROS, ARMÁRIOS 1,80 X 0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ARMÁRIOS MULTIUSO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2765/2018. 640,00
19/07/2018 OUTROS, ARMÁRIOS 1,80 X 0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ARMÁRIOS MULTIUSO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2765/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49448 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 640,00
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860972 PAGTO. REF. EMPENHO 008419/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.