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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8447 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1345/2018. 0,00 229,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1345/2018. 229,26
11/07/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1345/2018.LIQUIDADO CFE.NF Nº E/507 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.JUNHO/2018. 229,26
17/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327965 PAGTO. REF. EMPENHO 008447/2018 MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033 229,26
TOTAL 229,26 229,26 229,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.