O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8458 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS, CANO SOLD. 32, 280MT, LUVA 10UND., JOELHO 02 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DE ENCANAMENTO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA TRÊS, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 246/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2787/2018. 1.354,40 1.354,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 MATERIAIS, CANO SOLD. 32, 280MT, LUVA 10UND., JOELHO 02 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DE ENCANAMENTO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA TRÊS, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 246/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2787/2018. 1.354,40
16/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DE ENCANAMENTO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA TRÊS, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 246/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2787/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9247 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE AGRIC E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE. 1.354,40
18/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310188 PAGTO. REF. EMPENHO 008458/2018 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 1.354,40
TOTAL 1.354,40 1.354,40 1.354,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.