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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8499 Data de lançamento: 11/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
81.00 MATERIAL DE LIMPEZA, ODORIZADOR AMBIENTE 360 ML 12,00 972,00
117.00 MATERIAL DE LIMPEZA, PASTILHA ADESIVA C/3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1293/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2817/2018. 6,00 702,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2018 MATERIAL DE LIMPEZA, ODORIZADOR AMBIENTE 360 ML MATERIAL DE LIMPEZA, PASTILHA ADESIVA C/3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1293/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2817/2018. 1.674,00
23/07/2018 MATERIAL DE LIMPEZA, ODORIZADOR AMBIENTE 360 ML MATERIAL DE LIMPEZA, PASTILHA ADESIVA C/3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1293/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2817/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6866 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 1.674,00
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008499/2018 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 1.674,00
TOTAL 1.674,00 1.674,00 1.674,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.