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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8520 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. ÚNICO 035104811-19 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2829/2018. 178,93 178,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. ÚNICO 035104811-19 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2829/2018. 178,93
20/07/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. ÚNICO 035104811-19 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2829/2018. LIQUDIADO CFE, DANFE Nº 10026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 178,93
24/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004737 PAGTO. REF. EMPENHO 008520/2018 GRAZZIOTIN SA - 4643 178,93
TOTAL 178,93 178,93 178,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.