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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALVARO PEREIRA MOREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8559 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: FNDE - Outras Transferências do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA, DESINFECÇÃO VALOR REFERENTE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 644/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2847/2018. 1.630,00 1.630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 SERVIÇO LIMPEZA, DESINFECÇÃO VALOR REFERENTE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 644/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2847/2018. 1.630,00
01/08/2018 VALOR REFERENTE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 644/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2847/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 1.630,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008559/2018 ALVARO PEREIRA MOREIRA ME - 24891 1.630,00
TOTAL 1.630,00 1.630,00 1.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.