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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8603 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml 39,00 78,00
3.00 Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO , CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SICOE 111/18. 29,30 87,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO , CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SICOE 111/18. 165,90
31/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO , CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SICOE 111/18.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3081 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 165,90
06/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310210 PAGTO. REF. EMPENHO 008603/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449 165,90
TOTAL 165,90 165,90 165,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.