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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8663 Data de lançamento: 17/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Toner MLT-D111S/XAZ. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2020W. 59,90 59,90
1.00 Toner: MTL 10435. Compatível com a impressora Samsung SCX 3201/3218. 59,50 59,50
1.00 Toner: TN 2370 ou TN2340. Compatível para impressora marca BROTHER MFC L2700DW. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018. 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2018 Toner MLT-D111S/XAZ. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2020W. Toner: MTL 10435. Compatível com a impressora Samsung SCX 3201/3218. Toner: TN 2370 ou TN2340. Compatível para impressora marca BROTHER MFC L2700DW. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018. 168,40
19/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/5924 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 168,40
24/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008663/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 168,40
TOTAL 168,40 168,40 168,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.