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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 8753 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 37,50 150,00
1.00 OLEO LUBRIFICANTE CAIXA 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 E CAIXA 90 DESTINADO PARA UNO Nº 123 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2962/2018. 25,87 25,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 OLEO LUBRIFICANTE CAIXA 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 E CAIXA 90 DESTINADO PARA UNO Nº 123 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2962/2018. 175,87
08/11/2018 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 OLEO LUBRIFICANTE CAIXA 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 E CAIXA 90 DESTINADO PARA UNO Nº 123 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2962/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20351486 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. 175,87
22/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854003 PAGTO. REF. EMPENHO 008753/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 175,87
TOTAL 175,87 175,87 175,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.