O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho
Número do empenho: 8755 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NO UNO Nº 123 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2964/2018. 1.700,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NO UNO Nº 123 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2964/2018. 1.700,00
27/07/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NO UNO Nº 123 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2964/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.700,00
08/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853026 PAGTO. REF. EMPENHO 008755/2018 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.