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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8788 Data de lançamento: 19/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTES 40W E 01 LÂMPADAS ECONÔMICA 25W DESTINADAS PARA USO DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2989/2018. 22,80 22,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTES 40W E 01 LÂMPADAS ECONÔMICA 25W DESTINADAS PARA USO DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2989/2018. 22,80
03/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTES 40W E 01 LÂMPADAS ECONÔMICA 25W DESTINADAS PARA USO DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2989/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 22,80
08/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853689 PAGTO. REF. EMPENHO 008788/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 22,80
TOTAL 22,80 22,80 22,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.