Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015. |
27.931,40 |
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30/07/2018 |
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº 85008 ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JULHO/2018.
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3.093,13 |
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09/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004758
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº 85008 ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JULHO/2018.
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3.093,13 |
31/08/2018 |
LIQUIDADO CFE FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/2018. |
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3.093,13 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/2018. |
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3.093,13 |
28/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 109076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/18. |
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3.093,13 |
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15/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004813
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 109076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/18. |
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3.093,13 |
31/10/2018 |
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº 123159 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2018.
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3.093,13 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº 123159 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2018.
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3.093,13 |
29/11/2018 |
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015.LIQUIDADO CFE NF Nº 138102 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTR. ANDRIGO FENNER.NOV/18.
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3.093,13 |
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14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015.LIQUIDADO CFE NF Nº 138102 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTR. ANDRIGO FENNER.NOV/18.
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3.093,13 |
27/12/2018 |
VLR.REF.TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DEALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº 153380 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/18.
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3.093,13 |
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27/12/2018 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA DO CONTRATO SER A MAIOR. |
-9.372,62 |
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15/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8834/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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3.093,13 |
TOTAL |
18.558,78 |
18.558,78 |
18.558,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.