3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED, LUMINÁRIA
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3045/2018.
1.101,11
1.101,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED, LUMINÁRIA
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3045/2018.
1.101,11
31/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED, LUMINÁRIA
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3045/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50780 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.101,11
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008854/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.101,11
TOTAL
1.101,11
1.101,11
1.101,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.