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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 9500 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DESTINADOS PARA S-10 Nº138 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3084/2018. 259,38 259,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DESTINADOS PARA S-10 Nº138 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3084/2018. 259,38
06/08/2018 PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DESTINADOS PARA S-10 Nº138 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3084/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20434768 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 259,38
10/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009500/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 259,38
TOTAL 259,38 259,38 259,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.