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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9510 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PEN DRIVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE DESTINADO PARA USO DA SUPERVISORA PEDAGÓGICA DO ENS.FUNDAMENTAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3094/2018. 35,80 35,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 OUTROS, PEN DRIVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE DESTINADO PARA USO DA SUPERVISORA PEDAGÓGICA DO ENS.FUNDAMENTAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3094/2018. 35,80
03/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE DESTINADO PARA USO DA SUPERVISORA PEDAGÓGICA DO ENS.FUNDAMENTAL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3094/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 751 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 35,80
08/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860976 PAGTO. REF. EMPENHO 009510/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 35,80
TOTAL 35,80 35,80 35,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.