3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1574/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3127/2018.
644,04
644,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1574/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3127/2018.
644,04
13/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1574/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3127/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51081ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
644,04
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009545/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
644,04
TOTAL
644,04
644,04
644,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.