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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9545 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1574/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3127/2018. 644,04 644,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 MATERIAIS DIVERSOS, ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1574/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3127/2018. 644,04
13/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS, ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1574/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3127/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51081ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 644,04
16/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009545/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 644,04
TOTAL 644,04 644,04 644,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.