3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, DIJUNTOR, BUCHA, TEE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1573/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3129/2018.
109,84
109,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, DIJUNTOR, BUCHA, TEE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1573/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3129/2018.
109,84
13/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, DIJUNTOR, BUCHA, TEE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1573/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3129/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51080 ANEXA E ATSTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
109,84
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009547/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
109,84
TOTAL
109,84
109,84
109,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.