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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9547 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, DIJUNTOR, BUCHA, TEE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1573/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3129/2018. 109,84 109,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 MATERIAIS DIVERSOS, DIJUNTOR, BUCHA, TEE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1573/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3129/2018. 109,84
13/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS, DIJUNTOR, BUCHA, TEE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1573/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3129/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51080 ANEXA E ATSTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 109,84
16/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009547/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 109,84
TOTAL 109,84 109,84 109,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.