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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9573 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: FNDE - Outras Transferências do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL HIDRAULICO, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 681/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3153/2018. 138,00 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 MATERIAL HIDRAULICO, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 681/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3153/2018. 138,00
08/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 681/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3153/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 50962 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 138,00
10/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009573/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 138,00
TOTAL 138,00 138,00 138,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.