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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9574 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, NA COOR. DA PESSOA IDOSA E NA FADERS, SOBRE ACESSIBILIDADE COM DIRETOR ROQUE BAKOF DIA 02/08/18 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS| SAÍDA DIA 1º/08/18 AS 17:30H E RETORNO DIA 02/08/18 ÁS 22:30H. 0,00 344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, NA COOR. DA PESSOA IDOSA E NA FADERS, SOBRE ACESSIBILIDADE COM DIRETOR ROQUE BAKOF DIA 02/08/18 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS| SAÍDA DIA 1º/08/18 AS 17:30H E RETORNO DIA 02/08/18 ÁS 22:30H. 344,00
30/07/2018 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, NA COOR. DA PESSOA IDOSA E NA FADERS, SOBRE ACESSIBILIDADE COM DIRETOR ROQUE BAKOF DIA 02/08/18 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS| SAÍDA DIA 1º/08/18 AS 17:30H E RETORNO DIA 02/08/18 ÁS 22:30H. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 344,00
01/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009574/2018 FABIANA RITTER GRAVE - 24070 344,00
TOTAL 344,00 344,00 344,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.