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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9599 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA 4.532 CÓPIAS MÊS DE JULHO/18, QUE CONTEMPLE TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, NA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA E ESCOLA MUN. FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2016 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº126/2018. 0,00 107,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA 4.532 CÓPIAS MÊS DE JULHO/18, QUE CONTEMPLE TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, NA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA E ESCOLA MUN. FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2016 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº126/2018. 107,94
31/07/2018 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA 4.532 CÓPIAS MÊS DE JULHO/18, QUE CONTEMPLE TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, NA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA E ESCOLA MUN. FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2016 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº126/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 32041 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N.PALOSCHI REF.JULHO/2018. 107,94
06/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860954 PAGTO. REF. EMPENHO 009599/2018 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 107,94
TOTAL 107,94 107,94 107,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.