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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9743 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ROLAMENTO TENSOR, CORREIA, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3193/2018. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 PEÇAS, ROLAMENTO TENSOR, CORREIA, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3193/2018. 380,00
08/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3193/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 263 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 380,00
13/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860990 PAGTO. REF. EMPENHO 009743/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.