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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9796 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, CÓPIA DE CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA DE 02 CHAVES REALIZADO PARA GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA DO BAIRRO FLORESTA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3225/2018. 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 OUTROS, CÓPIA DE CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA DE 02 CHAVES REALIZADO PARA GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA DO BAIRRO FLORESTA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3225/2018. 20,00
14/09/2018 OUTROS, CÓPIA DE CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA DE 02 CHAVES REALIZADO PARA GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA DO BAIRRO FLORESTA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3225/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 735 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 20,00
18/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861090 PAGTO. REF. EMPENHO 009796/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.