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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9800 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TV LED 43" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR LED 43" DESTINADO PARA EMEI PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2018. 1.720,00 1.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 OUTROS, TV LED 43" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR LED 43" DESTINADO PARA EMEI PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2018. 1.720,00
13/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR LED 43" DESTINADO PARA EMEI PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6834 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 1.720,00
20/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861000 PAGTO. REF. EMPENHO 009800/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.