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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9824 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE SEMI BRILHO E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3245/2018. 148,88 148,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE SEMI BRILHO E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3245/2018. 148,88
09/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE SEMI BRILHO E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3245/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 148,88
14/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310243 PAGTO. REF. EMPENHO 009824/2018 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 148,88
TOTAL 148,88 148,88 148,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.