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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9840 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA USO DA LIMPEZA URBANA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3269/2018. 51,80 51,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA USO DA LIMPEZA URBANA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3269/2018. 51,80
10/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA USO DA LIMPEZA URBANA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3269/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 51,80
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310500 PAGTO. REF. EMPENHO 009840/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 51,80
TOTAL 51,80 51,80 51,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.