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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9887 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, MANTA PARA USO PACIENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 MANTAS DESTINADAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3304/2018. 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 OUTROS, MANTA PARA USO PACIENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 MANTAS DESTINADAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3304/2018. 120,00
22/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 MANTAS DESTINADAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3304/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.631.988 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 120,00
29/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009887/2018 MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME - 4381 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.