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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREI BRAATZ 66134455091

Dados do Empenho
Número do empenho: 9921 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVADORA DE ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA LAVADORA CONSUL DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 718/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3328/2018. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 SERVIÇO LAVADORA DE ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA LAVADORA CONSUL DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 718/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3328/2018. 450,00
17/08/2018 SERVIÇO LAVADORA DE ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA LAVADORA CONSUL DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 718/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3328/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 450,00
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861013 PAGTO. REF. EMPENHO 009921/2018 ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.