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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9950 Data de lançamento: 13/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRECH 4,99 24,95
5.00 MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INCOLOR ING. MAX 9,20 46,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA, SABONETE LIQUIDO 300 ML 5,62 5,62
5.00 MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3348/2018. 12,78 63,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2018 MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRECH MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INCOLOR ING. MAX MATERIAL DE LIMPEZA, SABONETE LIQUIDO 300 ML MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3348/2018. 140,47
14/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3348/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84.106 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 140,47
17/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853048 PAGTO. REF. EMPENHO 009950/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 140,47
TOTAL 140,47 140,47 140,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.