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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9996 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 18/08/2018 PARA ALTO ALEGRE/RS NO 23º JANTAR ITALIANO E ENCONTRO DE CORAIS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 100/2018. MEMORANDO SECTD 744/2018, DE 13/08/2018. 0,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 18/08/2018 PARA ALTO ALEGRE/RS NO 23º JANTAR ITALIANO E ENCONTRO DE CORAIS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 100/2018. MEMORANDO SECTD 744/2018, DE 13/08/2018. 560,00
14/08/2018 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 18/08/2018 PARA ALTO ALEGRE/RS NO 23º JANTAR ITALIANO E ENCONTRO DE CORAIS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 100/2018. MEMORANDO SECTD 744/2018, DE 13/08/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 560,00
17/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009996/2018 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA - 18050 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.