O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9998 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP. 25.000,00
14/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 0/399; 0/404; 0/413; 0/424; 0/428; 0/441; 0/448; 0/453; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. 7.910,64
17/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 0/399; 0/404; 0/413; 0/424; 0/428; 0/441; 0/448; 0/453; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. 7.910,64
28/12/2018 EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -17.089,36
TOTAL 7.910,64 7.910,64 7.910,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 14/08/2018 261,04 Lançada
TOTAL   261,04