Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
Número do empenho: | 10536 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018, MEMORANDO SAP Nº 396/2019. | 194,88 | 1.948,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/08/2019 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018, MEMORANDO SAP Nº 396/2019. | 1.948,80 | ||
14/08/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018, MEMORANDO SAP Nº 396/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13.875 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 1.948,80 | ||
16/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000886 PAGTO. REF. EMPENHO 010536/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 | 1.948,80 | ||
TOTAL | 1.948,80 | 1.948,80 | 1.948,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |