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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MOMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11825 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 017-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022-2019, MEMORANDO SO 1059/2019. 410,00 41.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 017-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022-2019, MEMORANDO SO 1059/2019. 41.000,00
11/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/36568; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 35,48 TONELADAS. 14.546,80
11/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/36578; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. REF 44,05 TONELADAS. 18.060,50
17/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310987 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/36568; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 35,48 TONELADAS. 14.546,80
17/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310987 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/36578; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. REF 44,05 TONELADAS. 18.060,50
13/03/2020 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO -8.392,70
TOTAL 32.607,30 32.607,30 32.607,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.