O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CECAF COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AG

Dados do Empenho
Número do empenho: 12337 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. 0,00 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. 252,00
26/09/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12081 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
01/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12081 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
18/10/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12302 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
24/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12302 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
18/11/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12464 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
20/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12464 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
28/11/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12689 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
04/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12689 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 42,00
20/12/2019 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -84,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.