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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14823 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
405.00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2019, MEMORANDO SS/AB 2691/2019. 8,40 3.402,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2019, MEMORANDO SS/AB 2691/2019. 3.402,00
18/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5873; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 3.402,00
05/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000054 PAGTO. REF. EMPENHO 014823/2019 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME - 24415 3.402,00
TOTAL 3.402,00 3.402,00 3.402,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.